Kategoria: Komunikaty Biura Prezydenta
Radni Rady Miasta Nowego Sącza, podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, większością głosów uchwalili budżet na 2016 rok. Za budżetem opowiedziało się 16 radnych, 7 było przeciw. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych.
Projekt budżetu przedstawia się następująco:
szacowane dochody budżetu miasta wynoszą 429 591 395 zł w tym:
-dochody bieżące 400 185 376 zł,
-dochody majątkowe 29 406 019 zł
planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 425 944 751 zł w tym:
wydatki bieżące 399 596 525 zł,
wydatki majątkowe 26 348 226 zł
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
3 646 644 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Na dochody ogółem składają się:
- Dochody własne w kwocie 213 033 355,
- Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie
66 458 040,-
- Subwencja ogólna w kwocie 150 100 000,
Subwencja ogólna obejmuje:
- część oświatową 145 062 845,-która stanowi 96,6 % całkowitej kwoty subwencji ogólnej
- część równoważącą dla gminy 819 244,-która stanowi 0,5 %
- i część równoważącą dla powiatu 4 217 911,- która stanowi 2,8 % całkowitej kwoty subwencji ogólnej.
Planowane dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok o 47,8 % co jest spowodowane tym, że w 2015 roku Miasto pozyskało znaczne dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Obwodnica Północna”.
Ostatecznie planowane dochody budżetu miasta na 2016 rok spadają o 9 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok ubiegły.
![]() | ![]() | ![]() |
Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2016 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2015 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych realizowanych przez miasto, informacje o wysokościach subwencji na zadania gminne i powiatowe oraz informacje o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy i powiatu.
Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2016 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:
- podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody, w tym: planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, czy jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje z funduszy celowych,
- dotacje z Unii Europejskiej i inne środki zewnętrzne
Planowane wydatki ogółem na 2016 rok wynoszą 425 944 751 zł i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 9 %.
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 399 596 525 zł, tj. o 3,8 % powyżej przewidywanego wykonania w 2015 roku. Wzrost wydatków bieżących występuje w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z dopłatą do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatki bieżące spadają w porównaniu do wykonania 2015 roku co jest spowodowane przyznaniem dotacji z budżetu państwa w niższej wysokości niż w roku ubiegłym, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,zasiłków stałych, okresowych, na dożywianie oraz wyprawkę szkolną.
Ww. dotacje najprawdopodobniej zostaną zwiększone w trakcie 2016 roku.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 26 348 226 zł i znacznie spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, co jest spowodowane zakończeniem w 2015 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn:„Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza”.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2015 rok. Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 została przedłożona Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 9 grudnia 2015 r.
Projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie wszystkich komisji Rady Miasta Nowego Sącza.
Autor: -
Dodano: 2015-12-29 18:30:47